Propuesta para la aplicación de auditoría operativa al Sistema de Control Interno del Área de Crédito y Cobro de la Cooperativa de servicios para el cuarto cuatrimestre del 2017
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Fecha
2018-01
Autores
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Editor
Universidad Hispanoamericana
Resumen
Aplicar una auditoría operativa en el sistema de control interno del Proceso de Cobros y Planillas de la organización cooperativa para evaluar su eficiencia, eficacia y que su accionar sea acorde con objetivos estratégicos de la empresa y en función a la normativa que los regula.
Descripción
Palabras clave
CONTROL INTERNO
Citación
Autor ( año) titulo. ciudad, país: editorial
