Propuesta para la aplicación de auditoría operativa al Sistema de Control Interno del Área de Crédito y Cobro de la Cooperativa de servicios para el cuarto cuatrimestre del 2017

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Fecha

2018-01

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Editor

Universidad Hispanoamericana

Resumen

Aplicar una auditoría operativa en el sistema de control interno del Proceso de Cobros y Planillas de la organización cooperativa para evaluar su eficiencia, eficacia y que su accionar sea acorde con objetivos estratégicos de la empresa y en función a la normativa que los regula.

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Palabras clave

CONTROL INTERNO

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Autor ( año) titulo. ciudad, país: editorial