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Valoración del proceso del sistema de control interno que ejerce el Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General de la República en su administración, ubicada en San José, durante el segundo semestre del 2022.

dc.contributor.advisorRojas Menéses, Victoria
dc.contributor.authorFonseca Gutiérrez, Mariel
dc.contributor.deparmentFacultad de Ciencias Económicosen_US
dc.contributor.otherEduarte Alemán, Jeremy
dc.contributor.programContaduría Públicaen_US
dc.coverageCosta Ricaen_US
dc.date.accessioned2023-11-23T15:12:32Z
dc.date.available2023-11-23T15:12:32Z
dc.date.issued2023-08
dc.description.abstractEn la investigación que se desarrolló se pretende valorar el sistema de control interno que ejerce el Área de Seguimiento para la Mejora Pública en sus gestiones de seguimiento, con el propósito de enfatizar en el control interno que se debe mantener en los diferentes elementos. Actualmente, el control interno es relevante en las entidades privadas y públicas para el desarrollo de sus estrategias, eficacia y eficiencia en el logro de objetivos y la valoración de riesgos en las diversas labores que se realizan en las entidades. Debido a la importancia que tiene la Contraloría General de la República en la gestión pública, es relevante que el Área de Seguimiento para la Mejora Pública consiga mejorar su gestión con respecto a la documentación y expedientes digitales que llevan a cabo con los seguimientos. En esta investigación su objetivo principal era analizar el sistema de control interno de información del Área de Seguimiento para la Mejora Pública mediante un enfoque cualitativo y un análisis interpretativo de acuerdo con las entrevistas que se realizaron a una muestra de cinco personas funcionarias para la recolección de datos.en_US
dc.description.degreeBachillerato de Contaduría Públicaen_US
dc.format.extent163 p.en_US
dc.format.mediumDIGITALen_US
dc.format.mimetypePDFen_US
dc.identifier.localCONT-0352
dc.identifier.urihttps://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7942
dc.language.isoesen_US
dc.publisherUniversidad Hispanoaméricaen_US
dc.subjectCONTROL INTERNO / ESTRATEGIAS / VALORACIÓN DE RIESGOS / DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTESen_US
dc.titleValoración del proceso del sistema de control interno que ejerce el Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General de la República en su administración, ubicada en San José, durante el segundo semestre del 2022.en_US
dc.typeTFGen_US

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